附件14.1 35千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表-工程综合管理 150分 序号 1 1.1 1.2 1.3 检查项目 工程项目管理 10分 工程项目合法性文件 工程建设专项许可文件 组建业主项目部 2 2 2 工程可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。 环境保护、水土保持等评价及审批文件资料齐全。缺1项扣1分,重要文件为复印件扣0.5分 按规定组建业主项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分 按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求,引用标准不正确,未针对本工程特点编制每项扣0.5分。 按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。 检查工程可研批复、项目核准文件等资料 检查相关文件 检查项目部成立文件及人员数量、资格 检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书 2 分值 评分标准 检查要求 扣分 1.4 工程建设管理纲要 2 1.5 工程建设创优规划 2 检查工程建设创优规划 2 2.1 2.2 质量过程控制数码照片采集与管理 10分 数码照片主题 数码照片数量 2 2 数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。 数码照片中有效照片数量满足规定要求。数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。 检查相关数码照片 检查相关数码照片 序号 检查项目 分值 评分标准 按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。 照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。 标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 2.3 数码照片分类及整理 2 检查相关数码照片 2.4 数码照片符合性 2 检查相关数码照片 2.5 3 数码照片规范性 标准工艺应用 12分 2 检查相关数码照片 3.1 标准工艺应用策划 4 3.2 标准工艺应用实施 4 3.3 标准工艺应用验收、总结 4 工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确标准工艺应用的目标和要求;设计创优实施细则、施工创优实施细则中编制标准工艺策划专篇;监理创优控制细则编制标准工艺实施控制策划专篇。创优文件中无实施策划专篇内容1份扣1分;策划内容不满足要求1份扣0.5分。 业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。 业主项目部对标准工艺应用效果组织验收,形成验收报告;设计单位填写符合性评价表、监理项目部检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件以及管理工作评价表 检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和管理工作评价表 检查标准工艺管理工作评价表、标准工艺应用效果 序号 检查项目 分值 评分标准 填写评估表、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。 检查要求 验收报告、符合性评价表、评估表和自评表 扣分 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 工程招标管理 6分 设计招标 施工招标 监理招标 工程造价管理 6分 工程概算控制 工程结算 工程设计管理 10分 按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣0.5分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣0.5分;未针对本工程特点编制扣1分。 按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣;计划或执行记录不完整1处扣1分。 及时参加图纸设计交底并出具交底记录。缺交底记录1份扣1分;交底记录不完整1份扣0.5分。 执行设计变更管理相关规定。设计变更管理制度未3 3 工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。 按时完成结算,未按时完成全扣。 查概算资料 查结算资料 2 2 2 按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合检查中标通知书、合同 同不规范扣1分。 按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合检查中标通知书、合同 同不规范扣1分。 按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合检查中标通知书、合同 同不规范扣1分。 6.1 工程设计创优实施细则 2 检查设计创优实施细则 2 6.2 设计强制性条文执行计划及执行记录 2 检查工程强制性条文执行计划及执行检查表 检查图纸设计交底纪要 检查工程变更文件 6.3 6.4 图纸设计交底 设计变更管理 2 2 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 6.5 质量通病防治设计措施和技术要求 2 备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣0.5分。 设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质检查设计措施和技术要量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣1分;未求、交底记录及竣工图纸 进行交底扣0.5分。 7 7.1 施工管理 21分 组建施工项目部 2 按规定组建施工项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分 按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。 工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。 项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全、规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》要求1份扣1分;引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。 施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、检查项目部成立文件及人员数量、资格 检查施工创优实施细则及交底记录 检查工程开工报审表 7.2 工程施工创优实施细则 3 7.3 工程开工报审 3 7.4 项目管理实施规划 3 检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及其交底记录 7.5 施工方案 4 根据项目管理实施规划检 序号 检查项目 分值 评分标准 规范,特殊方案应组织专家论证,并形成相应记录。未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无评审记录扣2分;针对性差1份扣1分;编审批手续不全、不规范1份扣1分。 按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。 按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。 做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。 检查要求 查方案(措施、作业指导书)及相关记录 扣分 7.6 工程建设强制性条文执行 监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理 2 检查施工强制性条文执行计划及执行记录表 检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单 7.7 2 7.8 施工质量通病防治措施及工作总结 2 检查质量通病防治措施及总结 8 8.1 工程监理 29分 组建监理项目部 2 监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。检查项目部成立文件及人未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每员数量、资格 项扣1分 按要求编制监理规划并报审、交底。无监理规划全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未检查监理规划及交底记录 报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。 8.2 监理规划 2 序号 检查项目 分值 评分标准 按要求编制工程监理创优控制细则并报审、交底。未编制全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。 按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣;无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣1分。 按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣2分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。 项目管理实施规划审核资料齐全、规范。未审核全扣;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。 施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 检查要求 扣分 8.3 工程监理创优控制细则 2 检查监理创优控制细则及交底记录 8.4 工程建设强制性条文执行 2 检查工程强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表 8.5 监理旁站方案、记录 3 检查旁站方案、记录及旁站点设置 检查报审表及文件审查记录 检查报审表及文件审查记录 检查报审表 8.6 审核项目管理实施规划(施工组织设计) 2 8.7 审核施工方案(措施) 2 8.8 审核主要施工机械/工器具及计量器具 2 8.9 审核施工主要管理人员及特殊工种/特殊作业人员资格 2 施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不检查报审表 严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 序号 检查项目 分值 评分标准 主要材料及构配件供货商、分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。 质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣0.5分。 工程质量验评划分资料齐全。未审核全扣,审核意见不规范或漏项1份扣0.5分。 填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计、未报审全扣;漏项1处扣0.5分。 检查要求 扣分 8.10 审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质 2 检查报审表 8.11 8.12 8.13 8.14 9 9.1 10 10.1 工程质量评估报告 质量通病防治控制措施及评估 工程质量验评划分 工程验评记录统计 工程工期管理 1分 项目进度实施计划 安全管理 17分 事故考核 6分 2 2 2 2 检查质量评估报告 检查质量通病防治控制措施及评估报告 检查工程质量验评划分资料 检查工程验评记录统计报审表 1 各参建单位编制项目进度实施计划并实施动态管理。未编制计划扣完,未及时调整计划扣2分 检查项目进度实施计划及其调整内容 10.1.1 人身伤害事故 10.1.2 一般施工安全事故 3 3 施工及检查考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣检查安全事故报告表 完 施工期间不发生因施工原因造成的一般机械设备事故、一般火灾事故、负主要责任的一般交通事故、检查安全事故报告表 不发生员工集体食物中毒事故。每发生一次扣2分 序号 10.2 检查项目 安全管理及施工安全方案 11分 分值 评分标准 检查要求 扣分 10.2.1 安全文明施工策划及应急管理 4 建设管理单位编制安全文明总体策划,施工单位编制安全管理及风险控制方案、现场应急处置方案,监理单位编制安全监理工作方案。无安全文明总体策划、安全管理及风险控制方案、监理工作方案、现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5分,上述策划、细则、方案针对性差每处扣0.5分。 开展安全检查和安全管理评价。未进行安全检查或考核评价扣完。问题未闭环,1项扣1分 达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分 规范专业分包管理,无违法违规转包、分包。违法违规转包、分包扣完。 10.2.2 安全检查考核评价 3 检查建设管理单位安全文明总体策划,施工单位安全管理及风险控制方案,监理单位安全监理工作方案、应急处置方案及报审表 检查工程项目的安全评价报告和业主项目部及参建单位安全检查记录。 检查相关安全方案和安全技术措施 危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊10.2.3 作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术措施 10.2.4 分包管理 11 11.1 材料设备管理 2分 材料检查及缺陷处理 2 2 检查分包合同 2 材料检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;处理不及时(影响施工)每次扣0.5分。 检查材料缺陷通知单及材料缺陷处理报验表 12 验收及总结评价 15分 序号 检查项目 分值 评分标准 按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣1分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。 工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣1分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。 按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动验收签证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。 建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。未编写全扣,缺少1份扣1分;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。 建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。 规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。 检查要求 检查施工单位自检、监理初检、业主中间验收资料 检查竣工预验收资料 扣分 12.1 中间验收 3 12.2 工程竣工预验收 2 12.3 工程启动验收 2 检查工程启动验收报告和启动验收签证书 12.4 工程总结(建设、设计、施工、监理单位) 3 检查工程建设总结 12.5 质量综合评价 3 检查相关单位的评价记录 12.6 13 13.1 质量监督报告 生产准备及运行管理 6分 运行编号、标牌、警示牌 2 检查各阶段质量监督报告 1 运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣0.5分。 检查运行编号、标牌、警示牌 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 14 14.1 红外测温 线路通道 线路本体异物 安全工器具管理 运行缺陷记录及处理 工程档案管理 5分 归档文件组卷 1 1 1 1 1 无测温记录全扣,超温1处扣0.5分。 检查红外测温记录 线路通道符合设计及规范要求。不符合1处扣0.5分。 检查线路通道 铁塔、导线无异物。有异物1处扣0.5分。 安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣0.5分;未在规定时间内检定1项扣0.5分。 按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范1项扣0.5分。 检查运行记录及现场 检查安全工器具室 检查运行缺陷记录 2 14.2 竣工图 2 归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合《国家电网公司电网建设项目档案检查相关资料 管理办法(试行)》的要求。1项不符合扣0.5分。 检查竣工图总说明和分册竣工图相关资料齐全。未提交竣工图文件的全扣,没说明,随机检查竣工图3有编制竣工图总说明和分册说明的全扣;编制不规张,检查设计变更对应竣范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变工图3处(变更单超过3更与竣工图不符1处扣0.5分。 处内容时) 移交案卷目录齐全,缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分。 检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单 14.3 移交案卷目录 1 附件14.2 : 35千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 300分 序号 1 检查项目 施工过程质量控制与检测资料 110分 砂、石、水、混凝土外加剂、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋、地脚螺栓、插入角钢,接地模块,杆塔部件(含螺栓、垫片),导线、地线、电缆、光缆检查出厂合格证、检测报及其绝缘子、金具等合格证明文件、跟踪管理记录、告、跟踪管理记录 检测报告齐全。每缺少1份扣2分;不完整或有差错1处扣1分。 钢筋焊接报告、混凝土配合比报告、试块检验报告、桩基检测报告应符合设计和规范要求,混凝土强度评定符合设计要求。钢筋焊接报告、混凝土配合比报告不齐全1份扣2分;试块报告不齐全或有不符合项1份扣1分;强度未评定扣2分;桩基检测报告不规范1处扣1分。 按规定进行导地线握着力试验,试验数据满足设计要求。无报告全扣;报告不规范扣1分;试验数据不符合设计要求1处扣1分。 接续管数量符合规范要求。1处不符合扣2分。 补修管数量符合规范要求,导线单位公里使用不超过0.2只/km。不符合全扣。 记录齐全,填写、签字符合要求。填写、签字不符检查钢筋焊接报告、配合比报告、混凝土试块检测报告、同条件混凝土养护温度记录表、桩基检测报告、混凝土强度评定表 检查试验报告及架线施工记录 检查安装记录 检查安装记录 检查基础、杆塔组立、放分值 评分标准 检查要求 扣分 1.1 主要材料、构配件合格证明及检测报告 20 1.2 试件(块)相关试验报告 20 1.3 导地线握着力试验报告 10 1.4 1.5 1.6 同一档内接续管数量 补修管数量 施工检查及评级记录 10 5 20 序号 检查项目 分值 评分标准 合要求1份扣0.5分。 检查要求 紧线等施工记录 扣分 1.7 线路参数测试方案(措施)和参数测试报告 5 编制线路参数测试方案和报告。无措施、报告全扣;检查测试方案(措施)和方案内容无针对性扣1分;报告内容缺项1处扣1测试报告 分。 光缆接续1处衰减不超过0.1dB,全程衰减不超过0.24dB/km。全程衰减超标全扣;接续衰减超标1处扣0.5分。 检查相关测试记录 1.8 光缆盘测、接续测试、全程测试 5 1.9 隐蔽工程签证 10 基础、接地、导地线压接等隐蔽工程签证齐全,填检查隐蔽工程签证单 写规范。缺1份扣1分;签证不规范1份扣0.5分。 单位、分部工程质量评级统计齐全,内容符合要求。检查施工、监理评级资料 未评级统计全扣,漏项1处扣0.5分。 1.10 2 2.0 2.0.1 工程质量评级统计 现场实物质量 190分 基础 24分 基础表面工艺 5 8 基础表面平整,工艺美观,无二次粉刷。1基不符合扣2分。 保护帽表面光滑平整无积水,无蜂窝、麻面、无二次粉刷。保护帽与主材结合紧密,无缝隙。积水或破损1基扣2分;与主材接合不紧密1基扣1分,工艺不美观,表面有裂纹1基扣1分。 现场至少抽查8基 2.0.2 保护帽 8 现场观察8基 序号 2.0.3 基础回填土 2.1 杆塔 66分 检查项目 分值 8 评分标准 检查要求 扣分 回填土符合规范要求。回填土低于原始地面、高于现场观察8基 基础平面1基扣1分;基面不平整1基扣0.5分。 2.1.1 塔材或钢管塔弯曲、变形 8 主材无弯曲,节点间弯曲符合优良级要求。主材弯曲1件扣2分;节点间主材弯曲大于1/800 1处扣1分。 至少抽查8基,现场观察 2.1.2 塔材或钢管塔表面质量 8 表面镀锌质量良好。过酸洗或露铁等1基扣2分;至少抽查8基,现场观察 镀锌层毛刺、滴瘤、多余结块、锈蚀1基扣1分。 塔材安装质量符合规范要求。气割扩孔或烧孔等全扣;强行安装1基扣1分;塔材磨损、塔上有遗留至少抽查8基,现场观察 物等1处扣0.5分。 螺栓安装符合规范要求。螺栓以小代大全扣;紧固力矩小于规定值1处扣0.5分;螺栓接触不紧密、安装方向不正确1处扣0.5分;同一部位使用的螺至少抽查8基,现场观察 栓出扣不一致1处扣0.5分;螺栓露扣不符合规范要求(最小不小于2扣,最大不超过20mm或10扣)1基扣1分。 直线塔横担下平面挠度符合设计要求。下平面低于水平线1基扣1分。 直线塔结构倾斜符合优良级要求。直线塔结构倾斜大于2.4‰(高塔大于1.2‰)1基扣1分。 至少抽查4基,现场经纬仪测量 至少抽查4基,现场经纬仪测量 2.1.3 塔材安装质量 8 2.1.4 螺栓安装质量 8 2.1.5 2.1.6 直线塔横担下平面挠度 直线塔结构倾斜 4 4 序号 2.1.7 检查项目 耐张塔结构倾斜 分值 2 评分标准 耐张塔(转角塔、终端塔)安装符合设计要求。结构倾斜向受力侧倾斜全扣。 塔材防盗、防松装置安装到位、齐全。漏装或不到位1基扣1分。 混凝土电杆质量符合设计要求。普通混凝土电杆有宽度大于0.1mm纵、横向裂缝全扣;预应力混凝土电杆有纵、横向裂缝全扣;杆头混凝土表面裂缝1基扣2分。 检查要求 至少抽查2基,现场经纬仪测量 至少抽查8基,现场观察 扣分 2.1.8 塔材防盗、防松装置安装 8 2.1.9 混凝土电杆 8 至少抽查8基,现场观察 2.1.10 混凝土电杆杆段焊接质量 8 混凝土电杆杆段焊接质量符合设计要求。焊缝不足全扣;焊口不正造成的弯曲度大于2‰1基扣2分;至少抽查8基,现场观察 母材咬边深度大于0.5mm1处扣1分;接头处未防腐1处扣0.5分。 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 架线 50分 导地线相间弧垂 直线塔悬垂串 瓷瓶安装 10 10 10 弧垂偏差符合优良级标准。1耐张段不符合扣3分。 悬垂串倾斜符合优良级标准。1基不符合扣1分。 瓷瓶完好,碗口方向安装一致。破损1基扣1分;碗口方向安装不一致1串扣0.5分。 防振锤及阻尼线安装牢固,垂直于地面,安装距离偏差小于等于±30mm。有滑移全扣;不垂直于地面1处扣0.5分;安装距离偏差超标1处扣0.5分。 至少抽查2档,现场用经纬仪测量 现场观察,现场至少抽查8基 望远镜,现场观察 2.2.4 防振锤及阻尼线安装 10 望远镜,现场观察 序号 2.2.5 2.3 跳线安装 接地 20分 检查项目 分值 10 评分标准 跳线引流板方向正确,制作工艺美观。1基不符合扣2分。 检查要求 现场观察,至少抽查2基 扣分 2.3.1 接地引下线 10 接地引下线安装符合规范要求,工艺美观。引下线未安装全扣;与铁塔连接不服贴,1基扣1分;镀锌层破损未防腐处理1基扣1分。 接地体埋深、焊接、防腐符合规范要求。不符合1处扣1分。 接地电阻值满足设计要求。不满足全扣。 现场观察8基 2.3.2 2.3.3 2.4 接地体 接地电阻值 光缆安装 15分 6 4 至少检查2基 至少检查2基 2.4.1 光缆引下线及余缆 5 引下线及余缆安装及盘绕满足规范要求。弯曲不符合要求,1基扣2分;引下线及余缆固定不牢固、不顺畅、余缆盘绕不整齐1基扣0.5分。 至少抽查2基(处),现场观察 2.4.2 2.4.3 2.5 光缆分流线 光缆接线盒 线路防护 15分 5 5 光缆分流线安装符合设计要求。分流线无专用安装至少抽查2基(处),现场孔1基扣1分;分流线安装不顺畅1基扣0.5分。 观察 光缆接线盒安装符合设计要求。1基不符合扣2分。 至少抽查2基(处),现场观察 序号 2.5.1 2.5.2 2.5.3 检查项目 基础护坡或防洪堤 排水沟、挡土墙 拉线(道路侧)的护桩 分值 5 5 5 评分标准 检查要求 扣分 基础护坡或防洪堤施工质量满足设计要求。1基不符检查安装记录,现场至少合要求扣1分。 抽查1基 排水沟、挡土墙符合设计要求。1基不符合扣2分。 拉线(道路侧)的护桩设施满足设计要求。不符合1基扣1分。 检查安装记录,现场至少抽查1基 检查设计图纸或现场观察 附件14.3: 35千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标 50分 序号 1 1.1 检查项目 主要性能及技术经济指标 50分 静态投资 5 静态投资控制在批准概算内。静态投资每超出1%扣1分。 不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。造成5000元/项的损失1项扣1分。 地质水文条件勘察细致充分,基础选型安全可靠、因地制宜、经济合理、方便施工,注重环保。因设计原因造成修改超过5000元1次扣1分。 查结算资料 抽查竣工决算资料及设计变更文件 检查设计变更文件 分值 评分标准 检查要求 扣分 1.2 设计变更费用 5 1.3 基础选型 5 1.4 绝缘子、金具选用及绝缘配合 5 对沿线污秽情况及已有线路的设计运行经验调查分析充分细致,污区划分和绝缘配置水平科学合理,防污闪、防冰闪、防风偏、防雷击等技术措施得当,检查设计文件及运行资料 绝缘子串设计合理,金具安全可靠。由于上述原因发生1次跳闸或重合闸扣1分。 积极采用新技术、新材料、新工艺等。未达到应用要求1项扣2分。 标准工艺应用率≥95%;标准工艺应用率每降1%扣1分。 检查现场 检查标准工艺应用策划、考核、评价、验收资料及实物检查 1.5 “两型三新”应用 5 1.6 标准工艺应用率 5 1.7 一类障碍 5 不发生工程质量原因导致的一类障碍。发生全扣。 查运行和可靠性记录 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 1.8 线路可用系数 5 线路可用系数≥98%。每降1%扣1分。 不发生工程质量原因导致的线路非计划停运。发生全扣。 质量工艺无系列缺陷、质量通病。不符合每类扣5分。 查运行记录 1.9 线路非计划停运(不含外力破坏) 5 查运行和可靠性记录 查验收报告、实物及统计结果 1.10 质量总体考核 5 附件 15 : 35千伏及以上改扩建变电站优质工程标准评分表
附件15.1 : 35千伏及以上改扩建变电站优质工程标准评分表-工程综合管理 150分 序号 1 1.1 检查项目 工程项目管理 8分 工程项目合法性文件 4 工程可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。 按规定编制工程建设管理纲要,含工程建设标准强制性条文实施、质量通病防治和工程创优、标准工艺应用等要求。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣2分;无工程建设标准强制性条文实施、质量通病防治、工程创优、标准工艺应用内容各扣1分,编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制各扣0.5分。 检查工程可研批复、项目核准文件等资料 分值 评分标准 检查要求 扣分 1.2 工程建设管理纲要(应含创优、强条、标准工艺等内容) 4 检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书 2 隐蔽工程质量过程控制数码照片采集与管理 8分 数码照片中有效照片数量满足规定要求;数码照片主题与规定相符,标识牌设置满足文件要求。数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分;补拍、替代、检查相关数码照片 合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分,标识牌设置不符合要求每张扣0.5分。 按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣检查相关数码照片 2分;照片命名不规范每张扣0.5分。 业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应检查设计交底记录、图纸会检纪要、竣工图。 2.1 数码照片数量及规范性 4 2.2 3 3.1 数码照片分类及整理 标准工艺应用 8分 标准工艺应用实施 4 8 用进行交底,施工单位将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案优先采用典型施工方法。1项不符合扣2分。 4 4.1 工程设计管理 8分 图纸设计交底 4 纸、施工方案和管理工作评价表 4.2 5 5.1 5.2 设计变更管理 施工管理 33分 组建施工项目部 工程开工报审 4 及时参加图纸设计交底并出具交底记录。缺记录1检查图纸设计交底记录 份扣1分;记录内容不完整1份扣0.5分。 按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、检查设计变更、施工图 费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、会检纪要 以会检纪要代替设计变更1份扣1分。 按规定组建施工项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分 工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。 项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺项目管理实施规划全扣;缺质量通病防治及创优内容1项扣2分;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员交底扣1分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。 施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范,特殊方案通过专家论证,并形成相应记录。未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无专家论证1份扣2分;方案未交底或交底不齐全1份扣1分;针对性差1份扣0.5分;编审批手续不全、不检查项目部成立文件及人员数量、资格 检查工程开工报审表 4 4 5.3 项目管理实施规划(含质量通病防治及创优等内容) 6 检查项目管理实施规划(施工组织设计)及交底记录 5.4 施工方案 6 根据项目管理实施规划检查方案(措施、作 业指导书)及相关记录 5.5 工程建设强制性条文执行 监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理 按图施工 工程监理 34分 组建监理项目部 5 5.6 5.7 6 6.1 4 4 规范1份扣0.5分。 按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。 按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。 按批准的设计文件施工。1项不符合扣2分。 监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分 按要求编制监理规划,交底记录齐全。无监理规划全扣;编审批不规范扣1分;针对性差扣1分;未报业主项目部审批扣1分;未进行交底扣1分。 按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣2分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。 按规定编制及管理监理工程师通知单、工作联系单、监理月报、监理工程师通知回复单。监理月报缺1份扣1分,监理工程师通知单未闭环1份扣1分,不规范1份扣0.5分 施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 检查施工强制性条文执行 计划及执行记录表 检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单 检查竣工图纸及现场 检查项目部成立文件及人员数量、资格 检查监理规划及交底记录 旁站方案、记录及旁站点设置 检查监理工程师通知单、工作联系单、监理月报、监理工程师通知回复单 检查报审表及文件审查记录 检查报审表 4 6.2 监理规划 6 6.3 质量旁站方案、记录 6 6.4 监理工作联系单等文件 6 6.5 审核施工方案(措施) 4 6.6 审核主要施工机械/工器具及计量器具 4 6.7 7 7.1 审核施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员 安全管理 25分 事故考核 14分 4 施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;检查报审表 审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 7.1.1 人身伤害事故 7.1.2 一般施工安全事故 7.2 安全管理及施工安全方案 11分 8 6 施工及达标考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣检查安全事故报告表 完 施工期间不发生因施工原因造成的一般机械设备事故、一般火灾事故、负主要责任的一般交通事故、检查安全事故报告表 不发生员工集体食物中毒事故。每发生一次扣2分 达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分 施工单位编制现场应急处置方案。无现场应急处置方案扣完,报审不规范1份扣0.5分,方案针对性差每处扣0.5分。 材料设备检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分,填写不规范1处扣0.5分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;缺陷处理不及时(影响施工)1项扣0.5分。 工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无预验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣1分。 危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特7.2.1 殊作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术措施 6 检查相关安全方案和安全技术措施 7.2.2 应急管理 8 8.1 9 9.1 材料设备管理 4分 材料设备检查及缺陷处理 质量控制、验收及总结评价 13分 工程竣工预验收 5 检查施工单位应急处置方案及报审表 4 检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备 缺陷通知单及设备缺陷处理报验表 6 检查竣工预验收资料 9.2 工程启动验收 4 9.3 10 10.1 质量监督报告 工程档案管理 9 分 文件材料书写的字迹、载体 3 按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动竣工验收证书全扣;验收报告、启动竣工验收证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。 规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。 文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。 检查工程启动验收报告和启动竣工验收证书 检查各阶段质量监督报告 3 检查相关资料 10.2 竣工图 3 10.3 归档时间与范围 3 检查竣工图总说明和竣工图相关资料齐全。未提交竣工图电子文档的全分册说明 扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣2分;随机检查竣工图3张 编制不规范(包括图章、签字等)1处扣1分;发检查设计变更对应竣现设计变更与竣工图不符1处扣1分。 工图3处(变更单超过3处内容时) 监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移检查移交记录 交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。
附件15.2 : 35千伏及以上改扩建变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 300分 序号 1 1.0 检查项目 主要材料出厂资料及试验资料 9分 钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂等合格证明及检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。 检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效 分值 评分标准 检查要求 扣分 施工过程质量控制与检测资料(土建部分 33分) 1.0.1 主要原材料合格证明及检测报告 3 1.0.2 试件(块)相关试验报告 3 混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。缺少1份扣2分;不完整检查相关试验报告 或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。 土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、通过设计图纸和会检纪要以及分层回填厚度、压实系数符合验收规范要求,分层试施工方案,检查旁站记录和试验验报告齐全。缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5报告等相关资料 分。 核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况 1.0.3 土方回填试验报告 3 1.1 隐蔽工程验收记录 14分 勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 1.1.1 地基验槽 5 1.1.2 1.1.3 钢筋工程 地下混凝土工程 4 5 检查相关资料,核查记录份数与钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;钢筋施工质量检验批记录是否记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 对应。 地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份检查地下混凝土工程隐蔽验收 序号 1.2 1.2.1 检查项目 工程质量验评记录 10分 单位(子单位)工程质量验收记录及评定表 分部、分项、检验批工程质量验收记录 分值 评分标准 扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 记录 检查要求 扣分 5 对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。缺少1份扣1分;检查相关资料 填写不规范1份扣0.5分。 分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。检查相关资料 缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。 1.2.2 2 2.0 2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.0.4 2.1 2.1.1 5 施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及试验资料 69分) 主要原材料合格证明文件 8分 硬母线、软导线、金具产品合格证 支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证 电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件 构支架产品合格证明文件 出厂试验报告 15分 主变压器出厂试验报告 2 主变压器出厂试验报告齐全。缺试验报告全扣,技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。 大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。无签证记录全扣,签证记录不完整扣1分。 主要电气设备出厂试验报告齐全。缺1份扣2分;技术参数不满足技术合同要求1处扣1分。 检查变压器、油浸高抗出厂报告;换流站增加检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告 检查签证记录 2 2 2 2 硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分。 支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分。 电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣0.5分。 构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。 检查合格证 检查合格证 检查合格证 检查合格证 2.1.2 2.1.3 大型设备运输冲撞记录报告及签证 主要电气设备出厂试验报告 2 8 检查断路器、互感器、电抗器、 避雷器、隔离开关、组合电器等序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 设备出厂报告;换流站增加检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告 扣分 2.1.4 2.2 2.2.1 SF6气体出厂试验报告 施工试验报告或检测报告 30分 耐张线夹液压试验报告 3 SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣1分;技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。 检查SF6气体出厂试验报告 3 耐张线夹液压试验报告齐全、规范。缺1份扣1分;检查耐张线夹液压试验报告 报告不规范1份扣0.5分。 变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。缺少1份扣检查相关油试验报告 1分;报告不规范1份扣0.5分。 变压器局放试验报告和绕组变形试验报告齐全、规范。缺少1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。 电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。 保护调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。 检查相关试验报告(换流变若技术合同无局放试验要求则不检查) 检查试验报告 检查调试报告 2.2.2 变压器(高抗)油取样试验报告 3 2.2.3 变压器局放试验报告和绕组变形试验报告 电气一次设备交接试验报告 保护调试报告 通信、自动化调试报告 3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 3 3 3 通信、自动化调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;检查通信、自动化调试报告 报告不规范1份扣0.5分。 变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分;签证不完整1处扣0.5分。 充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分。 检查变压器、电抗器相关签证 2.2.7 变压器、电抗器相关签证 3 2.2.8 充油设备瓦斯继电器校验报告 3 检查瓦斯继电器校验报告 序号 2.2.9 检查项目 绕组温度计、油温度计校验报告 分值 3 评分标准 检查要求 扣分 绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告全扣,检查绕组温度计、油温度计校验缺少1份扣1分。。 报告 SF6气体应在充入封闭式组合电器前按规范要求送检且报告齐全。无报告全扣,取样数量不符合要求扣1分。 独立避雷针等专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。缺少1处隐蔽验收记录扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查SF6气体复检报告 SF6气体注入封闭式组合电器前的复检2.2.10 报告 2.3 2.3.1 隐蔽工程验收记录 6分 专用接地装置 3 2 检查施工图纸设计相关接地要求及隐蔽验收记录 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 3 3.0 3.0.1 直埋电缆 封闭母线 工程质量验评记录 10分 单位工程质量验收记录及评定表 分部、分项工程质量验评记录 现场实物质量(土建部分 38分) 土建部分通用条款 12分 场地 2 2 直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分;检查相关资料 记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少检查相关资料 1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。 5 5 检查相关资料 分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分;检查相关资料 填写不规范1份扣0.5分。 2 标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计要求。1处不符合扣1分。 建(构)筑物、基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工每类扣3分;局部修饰或返工1处扣0.5分。 检查配电装置场地等 3.0.2 成品修饰 6 现场实物检查 序号 3.0.3 3.1 3.1.1 检查项目 主变、高抗事故油池 混凝土工程 12分 混凝土面层 分值 4 评分标准 检查要求 扣分 油池边缘无裂缝,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,现场实物检查 粒径为50~80mm。1项不符合扣2分。 混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷,清水混凝土表面平整无粉刷。1项不符合扣0.5分。 4 现场实物检查 3.1.2 混凝土基础、保护帽 4 混凝土基础、保护帽符合设计,外形美观,尺寸统一,现场实物检查 表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。 主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置正确,采用热镀锌处理,变形缝符合要求,平整度、现场实物检查 标高符合规范要求。1处裂缝扣2分;1处裂纹扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。 钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高≤1/1000钢横梁跨度。1处不符合扣1分。 螺栓无漏装,螺栓穿向一致,水平方向由里向外,垂直方向由下向上,螺栓外露长度一致。1处不符合扣0.5分。 3.1.3 大体积基础 4 3.2 3.2.1 钢结构工程 9分 钢结构横梁或桁架 2 现场实物检查 3.2.2 钢构架螺栓 2 现场实物检查 3.2.3 构支架 3 表面干净,无焊疤、污染,镀锌均匀美观、无脱落、现场实物检查 起皮。1处不符合扣0.5分。 构架垂直度偏差小于H2/1000mm,且不大于25mm;支架垂直度偏差小于H2/1000mm,且不大于10mm。(H2为构支架整体高度)1处不符合扣0.5分。 建、构筑物外墙有管道穿过的,应设预埋管套;管道现场实物检查 3.2.4 3.3 3.3.1 钢构架柱轴线的垂直度 给排水、消防及采暖工程 5分 管道施工 2 2 现场实物检查 序号 检查项目 分值 评分标准 排列合理整齐;管道无锈蚀、无脱漆;支吊架牢固,整齐,端面平整;生活污水管上设置检查口和清扫口;伸缩节设置合理,满足变形要求。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 3.3.2 消火栓安装 1 箱式消火栓安装符合规范要求;消火栓水龙头带绑扎紧密;阀门中心距箱侧面为140mm±5mm,距箱后内表面为100mm±5mm。1处不符合扣0.5分。 消防系统标识正确,介质流向清晰;消防器材配置齐全有效、符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.3.3 4 4.0 消防系统和消防器材配置 现场实物质量(电气安装部分 160分) 电气部分通用条款 36分 2 现场实物检查 4.0.1 设备安装 8 设备安装无缺件,螺栓安装齐全、紧固,螺栓出扣长短一致(2-3扣),销针开口应大于60度,设备安装无垫片(设备自身调整垫片除外),在槽钢及角钢上安装设备应使用与螺栓规格相同的楔形方平垫;设备相色标识正确;设备铭牌齐全、清晰、固定可靠;设备围栏接地可靠、标识清晰。设备安装有垫片1类扣2分;其他1处不符合扣0.5分。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 4.0.2 设备本体连接电缆 5 设备本体连接电缆防护符合规范(户外安装不外露),电缆保护管、桥架、槽盒固定牢固,接地可靠、工艺美观;沿变压器本体敷设的电缆及感温线整齐美观,现场实物检查 无压痕及死弯,固定牢固、可靠。1处不符合扣0.5分。 充油设备无渗漏油,充气设备压力正常。设备漏油全现场实物检查 4.0.3 充油(充气)设备油 6 序号 检查项目 分值 评分标准 扣;渗油1处扣2分,压力不正常扣1分。 检查要求 扣分 4.0.4 接地装置 6 接地引线截面符合设计和规范要求、接地体焊接规范,接地标识涂刷规范;户外接地装置使用的紧固件应使用热镀锌制品;严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置;接地标识清晰、牢固、符合规范要求,现场实物检查 螺栓紧固部位不得刷漆;户内开关室、保护室应合理 设置试验接地端子并应有保护措施,接地端子标识清晰、美观。1处不符合扣0.5分,1项不符合可累计扣3分。 重要设备及其构支架宜有两根与主地网不同地点连接的接地引下线;接地体螺栓连接规范、可靠(户外采用热镀锌螺栓或铜质螺栓,防松措施可靠,接地排连接螺栓规格:宽度25mm-40mm接地排不应小于M12或2×M10,宽度50mm-60 mm不应小于2×M12,宽度60mm以上不应小于2×M16或4×M10)。1项不符合扣2分。 4.0.5 设备接地连接 6 现场实物 检查断路器、互感器、避雷器等设备及其构支架 4.0.6 特定接地连接 5 构支架及爬梯接地可靠,对于插入式爬梯应采用焊接或跨接方式保证其可靠接地,接地标识明显、正确;避雷针的金属筒体底部至少有2处与接地体对称螺栓连接;插接式避雷针应采用焊接或跨接方式保证其有现场实物检查 效雷电流通道;变电站的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点;建筑物避雷带引下线设置断线卡,断线卡应加保护措施。1项不符合扣1分。 4.1 主变压器、油浸电抗器系统设备安装 12分 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 4.1.1 本体及中性点系统 4 接地位置符合规范和产品要求;本体、中性点系统(包括接地开关、电抗器、避雷器等设备与接地网的连接)接地应采用两根符合规格要求的接地体连接到接地网不现场实物检查 同网格;铁芯、夹件接地连接可靠,工艺美观。本体、变压器、电抗器本体(中性点) 中性点系统未接地全扣,未做两点接地扣3分,其他1处不符合扣1分。 附件固定牢固、工艺美观,安装螺栓露扣一致;冷却器运行编号齐全,性能良好,运行正常;呼吸器油封油位正常、吸湿剂颜色正常;储油柜油位在标准曲线范围;变压器消防灭火装置工作正常、各部件无脱漆锈蚀现象。1处不符合扣1分。 4.1.2 附件安装 4 现场实物检查 4.1.3 调压装置、绕组温度计和油温温度计 4 调压装置档位远方就地显示一致;温度计显示正确,就地和远方指示值误差在范围内。调压装置档位指示现场实物检查 就地和远方不一致扣2分;温度计指示超出误差范围(超过3℃)1处扣1分。 支架安装牢固、满足产品技术要求,地脚螺栓高度一致、露扣长度一致、有防松措施,本体及操作机构固定牢固、工艺美观、螺栓紧固无锈蚀;操作机构液压系统操作压力现场实物检查 正常或弹簧操作储能系统正常,分合闸指示正确,SF6(绝缘气体)压力正常。1处不符合扣0.5分。 支架接地、机构箱与支架辅助接地可靠、美观。1处不符现场实物检查 合扣1分。 支架安装牢固、满足产品技术要求;本体、地刀及机构安现场实物检查 4.2 断路器安装 4分 4.2.1 支架与本体安装 2 4.2.2 4.3 4.3.1 接地 隔离开关安装 4分 支架、本体、地刀及机构安装 2 2 序号 检查项目 分值 评分标准 装符合设计和产品技术要求、工艺美观、螺栓紧固、无锈蚀;分、合闸位置正确、接触可靠。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4.3.2 4.4 4.4.1 4.5 接地 2 支架接地、地刀与支架、机构箱与支架辅助接地可靠、美观。地刀与支架无辅助接地1处扣1分;其他1处不符现场实物检查 合扣0.5分。 支架安装牢固、满足产品技术要求;本体安装螺栓紧固无锈蚀;本体接地和辅助接地可靠、工艺美观。无辅助接地扣1分;现场实物检查 其他1处不符合扣0.5分。 支架安装牢固、满足产品技术要求;避雷器螺栓紧固、螺栓露扣长度一致,无锈蚀;避雷器应安装垂直、避雷器压力释放口安装方向合理;在线监测装置与避雷器连接导体规格符合现场实物检查 要求,连接、固定可靠;均压环应安装牢固、平整,均压环无划痕、毛刺。1处不符合扣0.5分。 避雷器支架接地可靠、美观。1处不符合扣1分。 现场实物检查 互感器安装(含电容式电压互感器和耦合电容器) 3分 本体安装及接地 避雷器安装 5分 3 4.5.1 本体安装 3 4.5.2 4.6 4.6.1 4.7 4.7.1 4.7.2 接地 支柱绝缘子安装 2分 支柱绝缘子安装 软母线、引下线及跳线安装 12分 导线外观及压接 绝缘子串及金具 2 2 支架安装牢固、接地可靠;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标高符合要求;屏蔽罩及均压环应安装牢固,均压环无划痕、毛刺现场实物检查 损伤。1处不符合扣0.5分。 导线无松散、断股及损伤;扩径导线无凹陷、变形,压接后线夹外观光滑、无裂纹、无扭曲变形。1处不现场实物检查 符合扣1分。 绝缘子瓷质完好无损、清洁,铸钢件完好无锈蚀;连现场实物检查 3 3 序号 检查项目 分值 评分标准 接金具的螺栓、销钉、球头挂板等应互相匹配,碗头开口方向应一致,闭口销必须分开,并不得有折断或裂纹。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4.7.3 软母线安装 3 三相导线驰度一致,间隔棒固定牢固,工艺美观;螺栓、垫圈、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全、可靠。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 4.7.4 引下线及跳线安装 3 引下线及跳线的驰度符合要求,工艺美观;连接面处理和螺栓紧固符合规范要求;连接的线夹、设备端子无现场实物检查 损伤、变形;尾线朝上的线夹有排水孔。线夹、设备端子变形扣2分;其他不符合1处扣0.5分。 绝缘子瓷质完好无损、清洁;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标高满足管母安装要求;金具安装符合要求,所有螺栓、垫圈、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应现场实物检查 齐全和可靠;均压环、屏蔽罩完整、无变形。1处不符合扣0.5分。 管形母线三相标高一致;伸缩节连接可靠,无裂纹断股,并有一定可调裕度;三相母线管段轴线互相平行,现场实物检查 挠曲度符合设计及规范要求,封端球应刷相色漆并在低端位置打排水孔。1处不符合扣0.5分。 连接面处理和螺栓紧固符合规范要求,设备端子无损伤、变形,母线的伸缩和固定符合设计规范要求;相邻母线接头不应固定在同一瓷瓶间隔内,应错开间隔安装;硬现场实物检查 母线接头加装绝缘套后,应在绝缘套下凹处打排水孔。1处不符合扣0.5分。 4.8 管母线及矩形母线安装 7分 4.8.1 绝缘子及金具 2 4.8.2 管形母线安装及调整 3 4.8.3 矩形母线安装 2 序号 4.9 检查项目 封闭式组合电器安装 12分 分值 评分标准 外观无机械损伤,固定螺栓牢固,各部件安装工艺美观;伸缩节无卡阻现象;各气室气体压力正常;分合闸指示正确;气室隔断标识完整、清晰。气室气体压力超标准值0.04Mpa扣4分;其他1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4.9.1 本体安装 6 现场实物检查 4.9.2 接地 6 相关部位间接地连接及与接地网间的连接可靠,接地件规范、工艺美观;跨接排连接可靠,导通良好,出线端部承受感应入地电流的连通导体连接可靠(包括现场实物检查 三相汇流母线连接),工艺美观,标识清晰。出线端部与接地网无符合容量要求的直接连通导体扣4分;其他1处不符合扣0.5分。 呼吸器性能良好,运行正常;调压装置档位就地和远方一致;温度计显示正确,就地和远方指示值误差在3℃现场实物检查 范围内;变压器本体及低压侧中性点可靠接地。1处不符合扣0.5分。 铁芯只能有一点接地,且接地可靠;绕组表面无放电痕迹及裂纹;变压器本体及低压侧中性点可靠接地。现场实物检查 1处不符合扣0.5分。 屏柜内电源侧进线接线正确,负荷侧出线应接在动触头接线端;屏柜内UPS电源连接可靠、美观;屏柜及现场实物检查 连接箱(桥)接地可靠,箱(桥)间连接处应短接。1处不符合扣0.5分。 金属构件无明显变形、锈蚀;瓷瓶无破损,金属法兰现场实物检查 4.10 站用配电装置、直流系统、UPS电源安装 11分 4.10.1 油浸站用变压器 4 4.10.2 干式站用变压器 3 4.10.3 屏柜安装及接线 4 4.11 电抗器、电容器组安装(含串联补偿装置) 12分 4 4.11.1 支架 序号 检查项目 分值 评分标准 无锈蚀;工艺美观,连接螺栓紧固,构件间无垫片。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4.11.2 本体安装 4 电抗器安装的支柱高度及对应的减低磁感应措施符合设计和产品技术要求(如不导磁的升高座);电容器外观无破损、锈蚀和变形,电容器无渗漏,编号齐现场实物检查 全清晰,电容器外壳与固定电位连接应牢固可靠;熔断器和指示器的位置正确;放电线圈接线牢固美观,本体及二次绕组接地可靠。1处不符合扣0.5分。 固定穿墙套管的钢板应接地可靠,无闭合磁路;电抗器底座接地可靠符合规范要求,标识清晰,不应构成闭合导通回路;闭合导体围栏与电抗器距离符合设计现场实物检查 要求;其他各个接地部位可靠(电容器组、附属设备、网门等),接地标识清晰。1处不符合扣0.5分。 外观无损伤、色泽一致、无污染,屏柜门开启灵活,关闭严密;屏柜与基础型钢采用螺栓固定,螺栓紧固牢靠、无锈蚀,基础型钢有明显可靠接地;控制、保护、自动化及直流成列屏柜屏面平整,相邻屏柜间隙≤2mm;现场实物检查 屏柜的正面、背面均有命名编号;屏柜、端子箱、就地柜内元件标识齐全、清晰;户外端子箱、就地柜有可靠的防水、防尘、防潮措施;加热器的接线端子应在加热器下方。1处不符合扣0.5分。 屏柜、端子箱、就地柜与接地网直接接地可靠;配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架现场实物检查 和底座接地可靠;装有电气元件的可开启的屏柜门有 4.11.3 接地 4 4.12 屏柜、端子箱、就地控制柜安装 6分 4.12.1 屏柜、端子箱、就地控制柜安装 3 4.12.2 接地与封堵 3 序号 检查项目 分值 评分标准 软导线接地;屏柜、端子箱、就地柜封堵严密、工艺美观。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4.13 全站电缆施工、二次接线安装 25分 电缆支架焊接(螺栓连接)牢固、美观无锈蚀;电缆转弯、交叉处支架确保电缆无过度下垂;电缆桥架安装路径、断面、高度合理,螺栓穿向及跨接符合规范;现场实物检查 金属电缆支架、桥架均应有良好的接地。1处不符合扣0.5分。 电缆保护管安装牢固美观,保护管直径、弯曲半径符合规范、无锈蚀,与操作机构箱交接处设置合理,封现场实物检查 堵严密,管口光滑无毛刺;金属软管与设备固定牢固;金属电缆保护管可靠接地。1处不符合扣0.5分。 电缆排列整齐、美观,无明显交叉,弯曲半径符合规范,电缆下部距离地面应大于100mm;动力电缆与控制电缆不应同层敷设,同层敷设时应装设防火隔板;电缆两端在接线箱内的电缆牌标识清晰;直埋电缆在直线段每隔50-100m处、电缆接头处、转弯处、进现场实物检查 入建筑物处,应设置明显的方位标志或标桩电缆;电缆固定规范、牢靠,交流单芯电缆的固定夹具不构成闭合磁路,交流单芯电缆不得采用钢管保护;户外安装施工电缆不外露。1处不符合扣0.5分。 端子排上接线无缺失螺丝,端子排无损坏;电缆头密实、整齐,且应高出屏底部100mm及以上;二次芯线顺直,现场实物检查 接线整齐、紧固、美观;线帽、电缆标牌清晰、正确、齐全且字体一致;不同截面芯线不得插接入同一端子同一 4.13.1 电缆支架、桥架 2 4.13.2 电缆保护管 4 4.13.3 电缆敷设 6 4.13.4 电缆二次接线 6 序号 检查项目 分值 评分标准 侧;多股铜芯线应搪锡或压接线鼻子处理;一个端子同一侧接线数不大于2根,S弯芯线弯圈弧度一致、工艺美观;电压回路、跳闸回路相邻端子间有隔离措施;屏顶小母线有防护措施,屏顶引下线在屏顶穿孔处有胶套或绝缘保护;电流回路中性点接地符合反措要求。电流回路中性点接地不符合反措要求扣3分;其他1处不符合扣0.5分。 备用芯长度留至最远端子处,编号标识并使金属芯线不外露;屏蔽层接地牢固可靠,屏蔽线引至接地排时排列自然美观,提倡采用单根压接接至接地排,采用多根压接时根数不宜过多、压接牢固并对线鼻子的根部进行热缩处理;同一个接线端子不能多于2个接地鼻子;三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;电缆头通过零序电流互感器时,接地线应采用绝缘导线。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4.13.5 备用芯及屏蔽连接 4 现场实物检查 4.13.6 电缆防火封堵 3 电缆防火封堵严密,符合设计要求;防火墙间距、高度设置满足设计和规范要求,防火墙标识清晰;对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求对电缆采取防火阻现场实物检查 燃措施。相关电缆无防火阻燃措施或防火墙不满足设计和规范要求1处扣1分;封堵不严密或工艺不美观1处扣0.5分。 瓷件无损坏,阻波器、耦合电容器、结合滤波器安装牢固,工艺美观;设备间的连接正确,耦合电容器至 4.14 通信系统设备安装 9分 2 现场实物检查 4.14.1 通信一次设备安装 序号 检查项目 分值 评分标准 接地刀闸、接地刀闸至结合设备的连接线采用截面不2小于16mm的铜导体。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4.14.2 载波机、光端机、交换机及通信屏柜安装 2 载波机、光端机、交换机机架、通信屏柜安装牢靠,现场实物检查 符合规范和设计要求。1处不符合扣0.5分。 在电缆沟内敷设的无铠装的通信电缆和光缆应采取保护措施;数字配线架中跳线整齐;所有数据双绞线、同轴电缆、光纤缆芯走线合理,排列整齐并挂牌;同轴电缆与电缆插头的焊接牢固、接触良好,插头的配件装配正确牢固;控制台内部的电源线、网络连线、现场实物检查 视频线、数据线整理规范,工艺美观;尾纤弯曲半径≥40mm,编扎顺直,无扭绞;线路光缆引下线固定可靠,余缆固定及弯曲半径符合要求、工艺美观,余缆线盘与架构应有隔离措施。 1处不符合扣0.5分。 电缆的屏蔽层应两端接地;对于铠装电缆在进入机房前,应将铠带和屏蔽同时接地;通信设备的金属机架、屏柜的金属骨架、电缆的金属护套等保护接地应统一现场实物检查 接在柜内的接地母线上,并必须用独立的接地线接在机房内的环形接地母线上;通信设备接地可靠。1处不符合扣0.5分。 4.14.3 电缆及光缆敷设与接线 3 4.13.4 接地 2
附件15.3 : 35千伏及以上改扩建变电站优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标 50分 序号 1 检查项目 主要技术经济功能指标 50 分 分值 评分标准 检查要求 扣分 1.1 因设计原因造成的设计变更费用 10 不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。造成5000元/项的损失1项扣1分。 检查竣工决算资料及设计变 更文件 1.2 标准工艺应用率 10 标准工艺应用率≥95%。标准工艺应用率每降低1%扣1分。 检查标准工艺应用策划、考核、评价、验收资料及现场实物 1.3 观感得分率 8 项目设定观感得分率≥90%,观感得分率应大于等于项目设定观感得分率。观感得分率小于90%全扣;观感得分率小于项目设定观感得分率,每降低1%扣1分。 断路器可用系数≥98%。每降1%扣2分。 GIS可用系数≥98%。每降1%扣2分。 不发生工程质量原因导致的一类障碍。发生一类障碍扣2分。 核对相关资料实物检查 1.4 1.5 1.6 断路器可用系数 GIS可用系数 发生事故和一类障碍 6 6 10 查运行记录 查运行记录 查运行和可靠性记录
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容