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iso仓库管理程序

2022-11-14 来源:独旅网
第1/1页文件编号版本号DH/QM-21301A0总经办工程管理中心品牌推广中心国际贸易中心生产中心人力资源中心技术中心财务中心客户服务中心采购中心☆☆☆☆★☆☆☆批准☆检查☆担当会签文件名称仓库管理工作程序生效日期2017-4.1序号12345678910111213流程订单下发 核算原材用量 原材申购 申购签核 原材回司 原材检验 生产领用 主权责任人次权责任人流程说明表单客服部根据客户需客服部仓储求,制作客户订客户订购单单,下发仓储仓库仓库根据客服订购单,核算需求原材量核算订单原材需求量,减去库存,填仓库生产计划写物料申请单,申物料申购单购单需明确规格,数量,回厂日期。仓库申购人员填写申购单,按照,仓库主管-生产计划-仓库生产部生产经理,逐级签物料申购单核,完毕之后,交由采购部,留底,登记台账根据仓库申购台账,核实供应商送采购部仓库货规格数量(少送,通知采购,多入库单送退回供应商),填写材料入库单质检根据材料标准检验。(合格,入质检质检库做账。不合格,入库单,异常单,特采单判退。特采,让步接受)生产开立领料单,仓库生产签核至车间主管,仓库按照领料单数领料单量规格发放,做账配布号001415161718192021222324141516171813盘库 仓库仓库每月按照账目进行盘点,处理账目盈亏101112盘点表制定日期:2017-4-1

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