职责:
1、负责组织制定、更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度的实施;
2、对内控工作流程与制度的执行进行监控;
3、负责组织、监督、审查经营成果、财务、管理等各类专项审计活动;
4、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
5、参与现场审计,负责内外审计的协调沟通工作;
6、编制内部审计报告,提出审计建议及意见
任职要求:
1、掌握项目管理知识,具有项目运作经验;
2、有注册会计师、会计师、审计师等相关资格、职称者优先;
3、5年以上财务/审计工作经验,3年以上部门管理经验;
4、有上市公司或拟上市公司内部审计经验优先。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容