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监察建议书范文

2020-03-01 来源:独旅网

  ( )监建字第 号

  关于__(单位名称)__问题的监察建议

  X X X:

  第一部份:导语。

  第二部份:监察项目的基本情况

  第三部份:监察中发现问题的事实

  第四部份:提出监察建议及有关法律法规依据。

  第五部份:结束语。

  落款(监察机关名称)

  __年X月X日

  主题词:监察 (建议内容) (姓名或名称) 建议

  抄送:__(单位)。

  __(监察机关) __年__月__日印发 ( 共印X份)

  效能监察建议书范文

  制度规定,各级纪检监察部门在开展效能监察的过程中,对政风行风、服务水平、办事效率中存在的问题,以发放“效能监察建议书”的形式,及时征求群众的意见和建议,促使机关单位和部门改进作风。

  “效能监察建议书”要求监察对象就建议书所提出的改进建议,在收到建议书之日起30日内上报办理结果。

  为使我局机关效能年活动各项工作扎实引向深入,切实解决存在的突出问题,提升全局机关效能整体水平,根据《关于印发〈关于大力推行机关效能“整改五到位”制度的实施方案〉的通知》(乐效办发[20__]5号)的文件要求和市效能监察建议书中对我局提出的宝贵意见和建议,我局及时召开班子会议进行集体研究,对存在的问题进行认真分析,提出了相应的整改措施,现将情况汇报如下:

  (1)针对审计项目安排过多,任务重的问题。

  产生的`原因:审计项目安排不够合理,造成重复审计;

  整改措施:我局按照科学发展观的要求,科学合理地安排审计项目,突出重点,对财务制度规范、资金流量小单位采取指导的方式,并对今年的审计项目精减40%,从而提高工作效率。

  整改责任人:田上游

  整改期限:全年

  (2)针对计算机辅助审计能力薄弱的问题

  产生的原因:被审计单位使用传统的会计记账方式多;计算机辅助审计的业务培训少;

  整改措施:(1)举办计算机基础知识培训班。

  (2)成立局计算机辅导小组、全面推行AO审计系统。

  (3)通过选派学习,积极参加上级审计机关的综合型审计活动,从而提高计算机综合应用能力和审计业务水平。

  (4)筹集资金购置计算机辅助审计软件和硬件。

  整改责任人:汪华

  整改期限:全年

  (3)针对有时存在只收钱,不审计现象的问题

  产生的原因:(1)对涉及很多下属单位的审计项目,只进行了个别检查或延伸审计,纳入整体一并处理。

  (2)某些审计项目涉及的范围比较小,很快的就结束了审计过程。

  因而造成上述认识的误区。

  整改措施:(1)严格按照审计程序依法审计,开展好延伸审计,加强对二级单位的审计监督。

  (2)经常性地开展政治和业务学习,不断提高审计人员依法审计能力和审计工作水平,采劝走出去、请进来”的方式,以会代训、以老带新、业务比赛、项目探讨等方法,有计划有步骤加强审计实用性培训工作,并对优秀人员进行奖励。

  (3)年终由局考核组对每一个审计项目进行检查,发现违规违纪情况,将给予严肃处理。

  整改责任人:各业务股股长、所长

  整改期限:全年

  (4)针对以罚养人现象普遍,审计所每年要从乡镇带走资金发工资的问题。

  产生的原因:(1)审计所承担整个乐平市乡镇政府及村级财务审计,由于历史的原因,该所属自收自支性质的事业单位,市财政不承担其任何经费。

  (2)根据《审计法》第四十五条、四十六条等规定,对被审计单位违反国家规定的财政收支行为,依法给予处罚,并上缴财政,再由财政按一定比例返还审计所作为审计业务和人员经费,并非以罚养人。

  整改措施:(1)加强审计法的宣传,使基层对审计职责有全面了解。

  (2)突出帮促,着眼于促进被审单位加强和改进管理,帮助其建章立制,促其财务管理制度的规范化和科学化。

  (3)根据《审计法》十一条,审计机关履行职责必需的经费,应当列入财政预算,由本级人民政府予以保证。

  我局将进一步争取市委、市政府和财政部门的支持,弥补审计经费的不足。

  整改责任人:万贵华

  整改期限:全年

  (5)针对借审计之名,经常为难乡镇的问题。

  产生的原因:(1)根据《审计法》第三十三条,审计机关进行审计时,有权检查被审计单位的各项资料,误解为找乡镇的麻烦。

  (2)为充分发挥审计“免疫系统”功能,加强了审前调查和审计事后监督,对被审单位提出的整改意见,进行跟踪检查。

  (3)经济责任审计、各项专项资金审计与常规性的财务收支审计,造成了重复审计。

  整改措施:(1)合理安排审计项目,将经济责任审计、专项资金审计和常规性的财务收支审计有条件进行整合,避免多次审计现象发生。

  (2)建立健全、完善和执行《机关工作制度》、《廉政八项纪律》、《审计回访制度》、《审计执法过错追究制度》等各项制度,并与每位审计业务人员签订了《廉政从审、文明从审承诺书》。

  整改责任人:万贵华

  整改期限:全年

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