职责:
1、协助上级制定及优化审计、内控相关制度、流程,严格执行公司相关制度及规定;
2、按计划执行相应内部审计工作,撰写审计报告;
3、负责公司(含下属子公司)的供应链及销售审计;
4、负责审查公司内各项制度的落实情况,及时完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计;
5、整理和归档审计资料;
6、完成领导临时交办的工作。
任职资格:
1、财会或审计相关专业本科及以上学历,内控审计岗位3年以上工作经验;
2、熟练使用各类财务软件;
3、知晓相关税收政策、法规,有制造业内控审计工作经验优先考虑;
4、具备良好的职业道德、为人正直,能适应出差。